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东城区2007年财政收支预算

   在2006年我区财政收支预算顺利执行的基础上,2007年度将继续合理安排好财政预算,按照公共财政的总体要求,强化财政职能,坚持量入为出,调整和优化财政支出结构,进一步加大财政资金对教育、经济建设、市政、文化、治安等方面的投入,促进我区经济发展和社会各项事业全面进步。

   一、2007年财政收入预算
   2007年我区财政收入预算为85000万元。比上年增长11.2%。主要包括:
   1、市拨补助经费预算13900万元,主要是市拨公安、交警、教育等部门补助经费和其他返还款、专项补助经费等。
   2、税收返还收入预算44200万元。其中,工商税收返还40000万元,其他税收返还4200万元。
   3、镇区自筹收入预算26900万元。主要收入包括:区属各部门上缴收入预算10280万元、行政事业性收费收入预算2700万元、治安劳动费收入预算1760万元、特殊行业专项收费预算450万元、教育收费收入预算3100万元、以及其他专项收入8610万元等。

   二、2007年财政支出预算
   2007年计划安排财政支出共86500万元,具体包括:
   1、科教事业费支出预算15550万元,比上年增长17.6%。增加部分主要是调整教师待遇及人员增加的支出。其中,正常教育经费预算12650万元,学校建设费支出预算1745万元;学校专项设备费1155万元。
   2、公检法事业费支出预算12701万元,比上年增长24.1%。其中,公安经费8471万元,交警经费1422万元,公安交警专项设备购置费2750万元,主要是根据市要求增加了推行全区主要道路治安电子监控设备预算支出,强化治安管理。
   3、行政经费预算2500万元,比上年增长8.2%。
   4、上解支出预算860万元,包括治安联防费及使用外来人员调配费上缴任务。
   5、经济建设与基础设施建设支出预算13000万元。比上年下降1.4%。其中,生产性基本建设支出预算3000万元,非生产性基本建支 出预算10000万元,主要包括是公安分局、特警队、消防队办公大楼基建工程预算支出。
   6、农林水部门事业费支出预算3173万元。比上年增长35.7%。主要包括运河内堤整治工程支出及农业、林业、水利等事业经费支出。
   7、城市维护建设费支出预算13777万元,比上年增长55.9%。为配合中心城市的建设,加大城市建设的各项投入:如道路改造、市政、绿化、环卫等。
   8、文卫体事业费支出预算5237万元。比上年增长270.1%。包括文化、卫生、体育等部门经费支出和公共文化设施基本建设投入。
   9、抚恤和社会福利救济费支出预算2500万元,比上年增长26.9%,主要包括一些政策性补贴和社会福利救济支出。
   10、其他部门事业费支出6781万元,比上年增长5.4%。
   11、专项返还上缴支出预算700万元,比上年增加8.5%。
   12、其他支出预算9720万元,主要是一些专项支出。

   三、2007年财政收支预算总体情况
   2007年财政收入总预算为85000万元,支出总预算为86500万元,因为05年决算结余为11366万元,06年结余653万元,区财政有充足的财政资金在07预算年度对经济建设及城市建设、平安工程加大投入,所以07年预算支出比06年决算增幅较大。预计2007年年终财政累计结余为7760万元。

   四、完善管理,加强监督,进一步提高财政管理水平。
   为确保2007年度财政收支预算的顺利执行,下一步,我区将进一步加强财政、财务管理工作。一是强化预算管理,继续加大预算管理和预算监督力度,实行零基预算,严格按预算列支各项支出;二是加强部门公用经费使用管理,对纳入集中支付单位实行年度经费零结余,加强各单位费用报销的审核监督,减少现金使用,完善集中支付管理;三是加强区属资产管理,理顺管理关系,强化经营性资产的管理工作,确保资产的保值、增值;四是加大财务审计检查力度,发挥财政、财务监督职能,对各单位经费开支、财政专项支出等开展内部审计工作,加强财务管理,通过事前审核、事中控制、事后检查等方式对各项支出实施全方位监督,确保财政资金使用的安全、高效。

   总体来看,2007年我区财政收支预算的前景是好的,同时,任务亦非常艰巨。我们将在区委、区办事处的正确领导和全区各部门的大力配合下,继续完善财政职能,加强整体财政管理,把2007年度的财政收支预算工作做好。