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东城区2006年财政收支决算
一、2006年财政收入情况 2006年度我区财政总收入年初预算为71500万元,实际执行76411万元,完成年度收入预算的106.9%,比上一年度增长27%。主要包括: 1、市财政拨入补助经费预算11939万元,实际执行11160万元,完成年度预算的108.1%。 2、税收返还收入预算38500万元,实际执行41650万元,完成年度预算的108.2%。其中工商税收返还37757万元,契税及农业税返还3893万元。 3、区属各部门上缴收入预算8790万元,实际执行7227万元,完成年度预算的82.2%。 4、行政事业性收费收入预算1410万元,实际执行2330万元,完成年度预算的165.3%。 5、治安劳动费收入预算1560万元,实际执行1548万元,完成预算的99.2%。 6、特殊行业专项收费预算350万元,实际执行403万元,完成预算的115.1%。 7、教育收费预算2540万元,实际执行3556万元,完成预算的140%。包括区属各中小学各项收费及居委会承担小学办学经费。 8、其他收入年初预算6990万元,实际完成7471万元,完成预算的106.9%。 以上各项收入构成了我区2006年度财政收入的主要来源。 二、2006年度财政支出情况 2006年财政支出年初预算为73500万元,实际执行75758万元,完成年度预算的103.1%,比上年增长28.9%。主要包括如下几个方面: 1、科教事业费支出预算13900万元,实际执行13219万元,完成年度预算的95.1%。其中正常教育经费支出11049万元;学校建设费支出1345万元;专项设备费支出825万元。 2、公检法事业费支出预算10090万元,实际执行10236万元,完成年度预算的101.4%。其中,公安经费支出7401万元,交警经费支出1149万元;专项设备费支出1661万元。 3、行政经费支出预算2300万元,实际执行2311万元,完成年度预算的100.5%。 4、上解支出预算860万元,实际执行849万元,完成年度预算的98.7%。 5、经济建设与基础设施建设支出预算13000万元,实际完成13180万元,完成年度预算的101.4%。 6、农林水部门事业费支出预算2920万元,实际执行2338万元,完成年度预算的80.1%。 7、城市维护建设费支出预算9115万元,实际执行8838万元,完成年度预算的97%。包括市政、绿化、环卫等维护费用支出以及我区道路、立面改造支出。 8、文卫体事业费支出预算2200万元,实际执行1415万元,完成年度预算的64.3%。主要包括文化广场、黄旗公园、榴花公园、虎英公园等公共文化设施建设支出及今年我区文体活动经费支出。 9、抚恤和社会福利救济费支出预算2680万元,实际执行1970万元,完成年度预算的73.5%。 10、其他部门事业费支出预算6884万元,实际执行6431万元,完成年度预算的93.4%。主要是区属其他部门的经费支出。 11、专项返还及上缴支出预算831万元,实际执行645万元,完成年度预算的77.6%。 12、其他支出预算8720万元,实际执行14326万元,完成年度预算的164.3%。 三、2006年财政收支总体情况 2006年财政总收入为76411万元,总支出为75758万元,至2006年底财政累计结余为653万元。从总体上保证了收支平衡,并有财政结余。 2006年度财政收支预算的顺利执行,是与区党委、区办事处的正确领导和全区各部门相互协调及大力支持配合分不开的。同时,财政财务“三集中”管理的全面实施和镇区财政管理工作的不断完善亦保证了全年财政收支预算的顺利执行。
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